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镇江文化旅游产业集团下属公司经营管理及内部控制情况审计招标公告
时间:2021-09-10 作者:

招标公告

投标须知

根据市属国有企业审计派驻三组2021年度审计工作安排,结合相关管理要求,拟对镇江文化旅游产业集团下属公司开展经营管理及内部控制情况审计。现对承担本次专项审计工作的中介机构进行公开选聘,有关事项公告如下:

项目名称:镇江文化旅游产业集团下属公司经营管理及内部控制情况审计

项目地址:镇江市

标段划分及招标内容,本项目分为两个标段,各投标人可参加该2个标段的投标,最多可以中1个标段。

审计服务内容:

对被审计单位经营管理、内部控制执行情况进行审计,出具专项审计报告。

审计实施时间:

预计审计进场时间为2021年9月下旬,出具审计报告的时间为2021年10月下旬。

投标人须具备的条件:

(一)投标人应为依法注册的有法人资格的会计师事务所或其分支机构,具有合法的执业证书和营业执照,连续正常执业3年以上。(需提供复印件并加盖公章)

(二)具有健全的内部管理制度、良好的社会信誉,有依法缴纳税收和社会保障的良好记录,近3年没有违法执业行为。(提供承诺函)

(三)投标人自2018年1月1日以来,承接过经营管理、内部控制执行情况审计或相似审计项目。(提供业绩证明)

(四)拟投入本项目的项目负责人应当具有5年以上注册会计师执业经验,并独立负责过经营管理、内部控制执行情况审计或相似审计项目。(提供证书复印件并加盖公章)

(五)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目投标。

报名及投标时间:

投标人报名时须向招标人提供上述第六条(一)至(四)项材料的原件及复印件(需加盖公章),接受现场报名预审,预审通过后获取招标文件。

报名时间:2021年9月9日至2021年9月15日上午9:00-11:30,下午2:00-5:30,公休日、节假日除外。投标截止时间:2021年9月18日下午3:00。

联系人:薛骏,联系电话:18652733785(请先电话联系)。

地点:镇江文化旅游产业集团有限责任公司(镇江市润州区林隐路66号)。

评标办法:

本次招标选用“综合评分法”确定中标人。

招标人有权更换服务态度、业务能力等方面不满意的中标单位。


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