招标人:镇江文化旅游产业集团有限责任公司
发出日期:2020年8月7日
招标须知:
根据镇江文旅集团2020年度内部审计工作安排,结合相关管理要求,拟对下属单位江苏绿洲置业发展有限公司开展经营情况、经济效益情况及内控执行等专项审计。现对承担本次专项审计工作的中介机构进行公开选聘,有关事项公告如下:
一、项目名称:
江苏绿洲置业发展有限公司经营情况、经济效益情况及内控执行等专项审计。
二、审计范围:
江苏绿洲置业发展有限公司2016年1月~2020年7月。
三、审计时间:
预计审计进场时间为2020年8月下旬,出具审计报告的时间为2020年9月下旬。
四、审计服务内容:
对被审计单位经营情况、经济效益情况及内控执行等进行审计,出具专项审计报告。
五、投标人须具备的条件:
(一)投标人应为依法注册的有法人资格的会计师事务所或其分支机构,具有合法的《执业证书》和《营业执照》,连续正常执业5年以上。(需提供复印件并加盖公章)
(二)投标人应为镇江市属国有企业监事会监督检查专家库招标公告中标结果公示(2017年6月13日)中的会计师事务所(提供资质证书复印件并加盖公章)。
(三)有健全的内部管理制度并有良好的社会信誉,近3年没有违法执业行为。
(四)拟投入本项目的项目负责人应当为主任会计师或具有5年以上注册会计师执业经验(提供证书复印件并加盖公章)。
六、报名及投标时间:
投标人报名时须向招标人提供上述第五条(一)至(四)项材料的原件及复印件(需加盖公章),接受现场报名预审,预审通过后获取招标文件。
报名时间:2020年8月10日至2020年8月14日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30,逾期不予受理。
投标截止时间:2020年8月19日下午16:00
联系人:薛骏
联系电话:18652733785
地点:镇江文化旅游产业集团有限责任公司(镇江市润州区新河西岸路168号)(请先电话联系)
七、评标办法:本次招标选用“合理低价法”确定中标人。
其他:招标人有权更换服务态度、业务能力等方面不满意的中标单位。